Dados do Empenho:

Número:01100099

Valor Total do Empenho:R$ 9.168,61

Valor Total Liquidado:R$ 9.168,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100099.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.168,61

Valor Total Liquidado:R$ 9.168,61

Pagamento de Restos a Pagar 17010019

Pago em: 17/01/2025

Unidade Orçamentária 1501 - Secretaria de Turismo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO

Valor Total: R$ 9.168,61

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico:

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070071. [RP-BACKUP-PAG:15]