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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010018
Número:02120179
Valor Total do Empenho:R$ 2.232,69
Valor Total Liquidado:R$ 2.232,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120179.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.232,69
Valor Total Liquidado:R$ 2.232,69
Pagamento de Restos a Pagar 17010018
Pago em: 17/01/2025Unidade Orçamentária 1501 - Secretaria de Turismo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
Valor Total: R$ 2.232,69
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico:
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, LOTADOS NESTA UNIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. [RP-BACKUP-PAG:14]