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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23060044
Número:02010176
Valor Total do Empenho:R$ 715.498,65
Valor Total Liquidado:R$ 416.033,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010176.005
Valor Total da Liquidação:R$ 39.131,72
Valor Total Liquidado:R$ 37.253,40
Pagamento de Restos a Pagar 23060044
Pago em: 23/06/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 57 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA (05.532.426/0001-00)
Valor Total: R$ 39.131,72
Valor do IRRF: R$ 1.878,32
Valor Líquido Pago: R$ 37.253,40
Histórico:
NF 2296 COMP.JULHO/25