Dados do Empenho:

Número:02010176

Valor Total do Empenho:R$ 715.498,65

Valor Total Liquidado:R$ 416.033,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010176.005

Valor Total da Liquidação:R$ 39.131,72

Valor Total Liquidado:R$ 37.253,40

Pagamento de Restos a Pagar 23060044

Pago em: 23/06/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 57 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA (05.532.426/0001-00)

Valor Total: R$ 39.131,72

Valor do IRRF: R$ 1.878,32

Valor Líquido Pago: R$ 37.253,40


Histórico:

NF 2296 COMP.JULHO/25