Dados do Empenho:

Número:02010176

Valor Total do Empenho:R$ 715.498,65

Valor Total Liquidado:R$ 416.033,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010176.002

Valor Total da Liquidação:R$ 96.921,89

Valor Total Liquidado:R$ 92.269,64

Pagamento de Restos a Pagar 23060046

Pago em: 23/06/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 57 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA (05.532.426/0001-00)

Valor Total: R$ 96.921,89

Valor do IRRF: R$ 4.652,25

Valor Líquido Pago: R$ 92.269,64


Histórico:

NF 2295 COMP.JULHO/25