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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03080086
Número:29100012
Valor Total do Empenho:R$ 65.886,97
Valor Total Liquidado:R$ 62.266,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.620,89
Pagamento de Restos a Pagar 03080086
Pago em: 03/08/2026Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 19,00
Valor Líquido Pago: R$ 19,00
Histórico:
COMPL. NF 1478