Dados do Empenho:

Número:02010263

Valor Total do Empenho:R$ 60.154,84

Valor Total Liquidado:R$ 8.155,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.349,74

Dados da Liquidação:

Número:02010263.004

Valor Total da Liquidação:R$ 826,80

Valor Total Liquidado:R$ 787,11

Pagamento de Restos a Pagar 05080079

Pago em: 05/08/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 826,80

Valor do IRRF: R$ 39,69

Valor Líquido Pago: R$ 787,11


Histórico:

NF 4197 COMP.DEZ/25