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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05080079
Número:02010263
Valor Total do Empenho:R$ 60.154,84
Valor Total Liquidado:R$ 8.155,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.349,74
Pagamento de Restos a Pagar 05080079
Pago em: 05/08/2026Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 826,80
Valor do IRRF: R$ 39,69
Valor Líquido Pago: R$ 787,11
Histórico:
NF 4197 COMP.DEZ/25