- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 29010023
Número:01070095
Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.808,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070095.007
Valor Total da Liquidação:R$ 2.992,62
Valor Total Liquidado:R$ 2.992,62
Pagamento de Restos a Pagar 29010023
Pago em: 29/01/2026Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 2.992,62
Valor Líquido Pago: R$ 2.992,62
Histórico:
RE DEZ/25