Dados do Empenho:

Número:01070095

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.808,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070095.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.992,62

Valor Total Liquidado:R$ 2.992,62

Pagamento de Restos a Pagar 29010023

Pago em: 29/01/2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 2.992,62

Valor Líquido Pago: R$ 2.992,62


Histórico:

RE DEZ/25