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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010003
Número:01120078
Valor Total do Empenho:R$ 138.342,66
Valor Total Liquidado:R$ 138.342,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120078.001
Valor Total da Liquidação:R$ 138.342,66
Valor Total Liquidado:R$ 133.223,98
Pagamento de Restos a Pagar 19010003
Pago em: 19/01/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)
Valor Total: R$ 138.342,66
Valor do ISS: R$ 3.458,57
Valor do IRRF: R$ 1.660,11
Valor Líquido Pago: R$ 133.223,98
Histórico:
Ref. pagamento da NF nº 1336 - comp.dez/2025. .