Dados do Empenho:

Número:01120078

Valor Total do Empenho:R$ 138.342,66

Valor Total Liquidado:R$ 138.342,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120078.001

Valor Total da Liquidação:R$ 138.342,66

Valor Total Liquidado:R$ 133.223,98

Pagamento de Restos a Pagar 19010003

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1569000000 - Outras Transferências do FNDE

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 138.342,66

Valor do ISS: R$ 3.458,57

Valor do IRRF: R$ 1.660,11

Valor Líquido Pago: R$ 133.223,98


Histórico:

Ref. pagamento da NF nº 1336 - comp.dez/2025. .