- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09020002
Número:04070006
Valor Total do Empenho:R$ 238.450,77
Valor Total Liquidado:R$ 238.450,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04070006.005
Valor Total da Liquidação:R$ 25.014,62
Valor Total Liquidado:R$ 25.014,62
Pagamento de Restos a Pagar 09020002
Pago em: 09/02/2026Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 25.014,62
Valor Líquido Pago: R$ 25.014,62
Histórico:
NF 1373 COMP.SET/25