Dados do Empenho:

Número:04070006

Valor Total do Empenho:R$ 238.450,77

Valor Total Liquidado:R$ 238.450,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.30.06.25.002

Valor Total do Contrato:R$ 335.320,82

Valor Empenhado:R$ 335.320,82

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 04070006.005

Liquidada em: 26/09/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1373

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 25.014,62

Valor Líquido: R$ 25.014,62

Valor Pago da RP R$ 25.014,62

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRAÚLICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97276APARELHO NIVELADOR 3.6 L (UNIDADE)R$ 55,6630,00R$ 1.669,80
#97277BROXA RETANGULAR DE PINTURA 18X8CM (UNIDADE)R$ 5,8530,00R$ 175,50
#97278ESMALTE SINTÉTICO 3,6L. (UNIDADE)R$ 55,0076,00R$ 4.180,00
#97284ESPÁTULA DE AÇO 30X15 (UNIDADE)R$ 39,0017,00R$ 663,00
#97289FITA CREPE 101LA 24MM X 50M (UNIDADE)R$ 6,9022,00R$ 151,80
#97291FERROLACK ZARCÃO 3,6L (UNIDADE)R$ 66,0423,00R$ 1.518,92
#97294LIQUIDO PARA BRILHO 18L (UNIDADE)R$ 135,0028,00R$ 3.780,00
#97296LIQUIDO PARA BRILHO 3,6L (UNIDADE)R$ 39,0021,00R$ 819,00
#97299LIXA D'ÁGUA Nº 120 (UNIDADE)R$ 1,90150,00R$ 285,00
#97301LIXA D'ÁGUA Nº 150 (UNIDADE)R$ 1,9045,00R$ 85,50
#97304LIXA PARA FERRO Nº 50 (UNIDADE)R$ 2,20150,00R$ 330,00
#97305LIXA P/ MADEIRA Nº 50 (UNIDADE)R$ 0,80150,00R$ 120,00
#97307LIXA P/ PAREDE Nº 50 (UNIDADE)R$ 0,80150,00R$ 120,00
#97309MASSA CORRIDA 18L (UNIDADE)R$ 29,90150,00R$ 4.485,00
#97311MASSA CORRIDA PVA 3,6L (UNIDADE)R$ 15,9023,00R$ 365,70
#97313MASSA EPÓXI (UNIDADE)R$ 8,0016,00R$ 128,00
#97315ROLO DE LÃ C/GARFO 15CM (UNIDADE)R$ 11,9960,00R$ 719,40
#97317ROLO DE LÃ GRANDE C/GARFO (UNIDADE)R$ 14,9029,00R$ 432,10
#97319ROLO PARA TEXTURA TAMANHO GRANDE (UNIDADE)R$ 26,8010,00R$ 268,00
#97320SELADOR ACRÍLICO 3,6L (UNIDADE)R$ 19,0022,00R$ 418,00
#97322SELADOR ACRÍLICO ANTI-MORFO 18L (UNIDADE)R$ 55,007,00R$ 385,00
#97324SILICONE BRANCO (TUDO GRANDE) (UNIDADE)R$ 29,006,00R$ 174,00
#97326SOLVENTE PARA TINTA 1L (UNIDADE)R$ 16,0050,00R$ 800,00
#97327TEXTURA ACRÍLICA 18L (UNIDADE)R$ 65,045,00R$ 325,20
#97329TINTA A BASE DE VERNIZ 3,6L (UNIDADE)R$ 55,0015,00R$ 825,00
#97331TINTA EM PÓ PARA CAIAÇÃO (UNIDADE)R$ 2,6578,00R$ 206,70
#97334TINTA LATEX ACRÍLICA ANTI-MORFO 18L (UNIDADE)R$ 99,0016,00R$ 1.584,00
Total BrutoR$ 25.014,62
Total LiquidoR$ 25.014,62
NÚMERO DA NOTA: 1373

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 23/09/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2509.39.869.584/0001-71.55.001.000001373.1.07187306.5

Número dos Formulários: 061366714

Data Limite de Expedição: 23/09/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902000209/02/2026R$ 25.014,62