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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010015
Número:01120080
Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 242.678,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120080.001
Valor Total da Liquidação:R$ 242.678,05
Valor Total Liquidado:R$ 226.903,98
Pagamento de Restos a Pagar 09010015
Pago em: 09/01/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)
Valor Total: R$ 242.678,05
Valor do ISS: R$ 12.133,90
Valor do IRRF: R$ 3.640,17
Valor Líquido Pago: R$ 226.903,98
Histórico:
Ref. pagamento da nf nº1099 - comp.dez/25.