Dados do Empenho:

Número:01120080

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 242.678,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120080.001

Valor Total da Liquidação:R$ 242.678,05

Valor Total Liquidado:R$ 226.903,98

Pagamento de Restos a Pagar 09010015

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)

Valor Total: R$ 242.678,05

Valor do ISS: R$ 12.133,90

Valor do IRRF: R$ 3.640,17

Valor Líquido Pago: R$ 226.903,98


Histórico:

Ref. pagamento da nf nº1099 - comp.dez/25.