Dados do Empenho:

Número:01090041

Valor Total do Empenho:R$ 2.408.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.257.303,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01090041.003

Valor Total da Liquidação:R$ 624.115,33

Valor Total Liquidado:R$ 583.547,84

Pagamento de Restos a Pagar 09010016

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)

Valor Total: R$ 624.115,33

Valor do ISS: R$ 31.205,77

Valor do IRRF: R$ 9.361,72

Valor Líquido Pago: R$ 583.547,84


Histórico:

Ref. pagamento da NF Nº1100 - Comp.Dez/2025.