- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020031
Número:29100004
Valor Total do Empenho:R$ 58.715,38
Valor Total Liquidado:R$ 31.042,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:29100004.003
Valor Total da Liquidação:R$ 11.695,20
Valor Total Liquidado:R$ 11.461,30
Pagamento de Restos a Pagar 04020031
Pago em: 04/02/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 11.695,20
Valor do ISS: R$ 233,90
Valor Líquido Pago: R$ 11.461,30
Histórico:
NF 1517 COMP.DEZ/25