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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020070
Número:11110022
Valor Total do Empenho:R$ 34.935,95
Valor Total Liquidado:R$ 34.935,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:11110022.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.816,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.782,21
Pagamento de Restos a Pagar 04020070
Pago em: 04/02/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 2.816,00
Valor do IRRF: R$ 33,79
Valor Líquido Pago: R$ 2.782,21
Histórico:
NF 1461 COMP.DEZ/25