Dados do Empenho:

Número:02010198

Valor Total do Empenho:R$ 135.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.480,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010198.005

Valor Total da Liquidação:R$ 41.935,50

Valor Total Liquidado:R$ 41.081,16

Pagamento de Restos a Pagar 09020042

Pago em: 09/02/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Valor Total: R$ 41.935,50

Valor do IRRF: R$ 854,34

Valor Líquido Pago: R$ 41.081,16


Histórico:

NF 21953 COMP.AGOSTO/25