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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09030016
Número:01120010
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.744,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120010.001
Valor Total da Liquidação:R$ 21.744,26
Valor Total Liquidado:R$ 21.744,26
Pagamento de Restos a Pagar 09030016
Pago em: 09/03/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 21.744,26
Valor Líquido Pago: R$ 21.744,26
Histórico:
COMP.DEZ/25