Dados do Empenho:

Número:13010005

Valor Total do Empenho:R$ 187.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.727,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13010005.015

Valor Total da Liquidação:R$ 2.076,51

Valor Total Liquidado:R$ 2.071,53

Pagamento de Restos a Pagar 11030006

Pago em: 11/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

Credor: POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)

Valor Total: R$ 2.076,51

Valor do IRRF: R$ 4,98

Valor Líquido Pago: R$ 2.071,53


Histórico:

NF 1292 COMP.OUT/25