Dados do Empenho:

Número:01120020

Valor Total do Empenho:R$ 500,00

Valor Total Liquidado:R$ 380,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119,92

Dados da Liquidação:

Número:01120020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 380,08

Valor Total Liquidado:R$ 380,08

Pagamento de Restos a Pagar 12030025

Pago em: 12/03/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 380,08

Valor Líquido Pago: R$ 380,08


Histórico:

COMP.DEZ/25