Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:29100002

Empenhada em: 29/10/2024
Exercício 2024

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Concessão de Diária:2.861

Fornecedor:GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)

Valor Total do Empenho:R$ 2.430,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.430,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa:02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Classificação VPN: Pessoal Cívil


Descrição:

De acordo com portaria 2.861, conceder três (03) diárias no valor R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) totalizando R$2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais), ao servidor público Gerson Cecchini de Souza, matrícula nº 55987, Secretario Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças. Com finalidade de participar de reuniões para tratativas de assuntos governamentais de interesse da Secretaria Municipal de gestão, Orçamento e Finanças.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
29100002.00106/11/2024R$ 2.430,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
06/11/202406110359SEFIN29100002GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)-R$ 2.430,00
Lista de Anulações
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