Empenho:02010093

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 120.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 230.000,00


Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa:99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio financeiro indenizatório, conforme Lei nº3163/2022, destinado aos Secretários, de interesse do Gabinete do Prefeito.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010093.00525/04/2025R$ 30.000,00
R$ 0,00
02010093.00427/03/2025R$ 30.000,00
R$ 0,00
02010093.00313/03/2025R$ 3.600,00
R$ 0,00
02010093.00225/02/2025R$ 26.400,00
R$ 0,00
02010093.00127/01/2025R$ 30.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010108GABINET02010093FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 30.000,00
26/02/202526020137GABINET02010093FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 26.400,00
13/03/202513030099GABINET02010093FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.600,00
28/03/202528030287GABINET02010093FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 30.000,00
29/04/202529040082GABINET02010093FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 30.000,00
Lista de Anulações
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