Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022040101

Valor Total do Contrato:R$ 280.676,73

Valor Empenhado:R$ 33.180,07

Saldo a empenhar:R$ 247.496,66

Empenho:02010602

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 01/04/2024 a 01/04/2025

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 6.485,60

Valor Total Liquidado:R$ 6.015,40

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 470,20

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 68.839,24


Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção operacional, preventiva e corretivas com aplicação de lubrificante e instalação de peças e acessórios originais/genuínos, pelo período de janeiro à março de 2025, para motocicletas, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o 2º aditivo do contrato nº 1010.22.04.01.01, oriundo do pregão eletrônico nº 01.006/2022.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21006 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,0780,00R$ 6.485,600,0074,205,80
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010602.00424/03/20254560R$ 1.686,26
R$ 0,00
02010602.00324/03/20254561R$ 105,39
R$ 0,00
02010602.00224/03/20254562R$ 1.702,47
R$ 0,00
02010602.00120/03/20254563R$ 1.459,26
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/04/202504040139SEINFRA02010602JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4563R$ 1.459,26
04/04/202504040112SEINFRA02010602JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4562R$ 1.702,47
02/04/202502040056SEINFRA02010602JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4561R$ 105,39
04/04/202504040128SEINFRA02010602JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4560R$ 1.686,26
Lista de Anulações
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