Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:03020011

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 41.892,47

Valor Total Liquidado:R$ 41.892,47

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.007 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEGOV

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal exonerado (RESCISÕES), lotados na Secretaria de Governo.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020011.00203/02/2025R$ 1.482,69
R$ 0,00
03020011.00103/02/2025R$ 40.409,78
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
07/02/202507020114SEGOV03020011FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 40.409,78
07/02/202507020124SEGOV03020011FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.482,69
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.