- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07020124
Número:03020011
Valor Total do Empenho:R$ 41.892,47
Valor Total Liquidado:R$ 41.892,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020011.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.482,69
Valor Total Liquidado:R$ 1.482,69
Pagamento 07020124
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.482,69
Valor Líquido Pago: R$ 1.482,69
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - SEGOV - RESCISÃO