Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:03020012

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 26.099,22

Valor Total Liquidado:R$ 25.739,22

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 360,00


Projeto/Atividade:2.485 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SECOM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento (indenizações / restituições) de pessoal lotado na Secretaria de Comunicação.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020012.00203/02/2025R$ 1.469,48
R$ 0,00
03020012.00103/02/2025R$ 24.269,74
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/02/202505020194SECOM03020012FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 24.269,74
05/02/202505020195SECOM03020012FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.469,48
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.