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- Pagamento Nº 05020195
Número:03020012
Valor Total do Empenho:R$ 26.099,22
Valor Total Liquidado:R$ 25.739,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 360,00
Número:03020012.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.469,48
Valor Total Liquidado:R$ 1.469,48
Pagamento 05020195
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.469,48
Valor Líquido Pago: R$ 1.469,48
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - SECOM - EXONERAÇÃO