Dados do Empenho:

Número:03020012

Valor Total do Empenho:R$ 26.099,22

Valor Total Liquidado:R$ 25.739,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 360,00

Dados da Liquidação:

Número:03020012.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.469,48

Valor Total Liquidado:R$ 1.469,48

Pagamento 05020195

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.469,48

Valor Líquido Pago: R$ 1.469,48


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - SECOM - EXONERAÇÃO