Dados da Licitação:

Número:10.005/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 26.626.720,89

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 59.908.140,28

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023053101

Valor Total do Contrato:R$ 59.908.140,28

Valor Empenhado:R$ 29.923.949,45

Saldo a empenhar:R$ 29.984.190,83

Empenho:02010618

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:1 - 06/06/2024 a 06/04/2025

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Obra: 0015.23 - Fresagem de revestimento asfáltico e recomposição

Fornecedor:INSTTALE ENGENHARIA LTDA (23.742.620/0001-00)

Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.536.544,72

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 963.455,28

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 18.836.419,39

Uso do Bem:Comum do povo

Tipo do Bem:RUAS


Projeto/Atividade:1.051 - Ampliação e Melhoria de Vias Urbanas do Sistema Viário

Fonte:1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa:91 - OBRAS EM ANDAMENTO


Descrição:

Despesas com a Fresagem de revestimento asfáltico e recomposição, com mistura asfáltica usinada à quente, da malha viária do município de Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, mobilidade e Controle urbano, conforme os aditivos do contrato n° 1010.23.05.31.01, com fundamento na modalidade de licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10.005/2023, CNO Nº 90.015.20388/72, E ART DE EXECUÇÃO Nº CE20231226146.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#22314 FRESAGEM DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO E RECOMPOSIÇÃO, COM MISTURA ASFÁTICA USINADA À QUENTE, DA MALHA VIÁRIA (SERVIÇO)R$ 2.500.000,001,00R$ 2.500.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010618.00117/02/202512384R$ 1.536.544,72
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
18/02/202518020077SEINFRA02010618INSTTALE ENGENHARIA LTDA (23.742.620/0001-00)12384R$ 1.536.544,72
Lista de Anulações
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