Dados da Licitação:

Número:149216/24-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 30.969,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 61.938,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224121704

Valor Total do Contrato:R$ 61.938,00

Valor Empenhado:R$ 30.969,00

Saldo a empenhar:R$ 30.969,00

Empenho:17010004

Empenhada em: 17/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:CONSTRUTORA PRADA EIRELI (29.855.641/0001-00)

Valor Total do Empenho:R$ 30.969,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.969,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 3.700 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA O ATENDIMENTO DO ABASTECIMENTO DURANTE 03 MESES. É IMPORTANTE SALIENTAR QUE EM ATENÇÃO AO ARTIGO 105 DA LEI 14.133/2021, QUE DETERMINA A VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS A CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1492.24.12.17.04 E 1º ADITIVO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 149226/2024 - DL.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#17373 ÁGUA MINERAL. NATURAL DA FONTE. SEM GÁS. SEM ODOR. CONSUMO HUMANO. ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L: LISO, TRANSPARENTE (COM NÍTIDA VISIBILIDADE), SEM MANCHAS, SEM FUROS OU MICROFUROS, SEM FISSURAS, SEM AMASSOS, LACRADO COM TAMPA E DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS DNPM E ANVISA, RETORNÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE/POLIPROPILENO/ POLICARBONATO. RÓTULOS (TAMPA E CORPO DO GARRAFÃO) INTACTOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DATA DO ENVASE, VALIDADE, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MARCA, NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ, N° DO REGISTRO DO MS. (GARRAFÃO)R$ 8,373.700,00R$ 30.969,000,003.700,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
17010004.00203/04/202532R$ 16.740,00
R$ 16.740,00
17010004.00128/02/202530R$ 14.229,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/03/202527030022FMS - HMM17010004CONSTRUTORA PRADA EIRELI (29.855.641/0001-00)30R$ 14.229,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.