Dados do Empenho:

Número:17010004

Valor Total do Empenho:R$ 30.969,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.969,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:149216/24-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 30.969,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 61.938,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224121704

Valor Total do Contrato:R$ 61.938,00

Valor Empenhado:R$ 30.969,00

Saldo a empenhar:R$ 30.969,00

Liquidação: 17010004.001

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: CONSTRUTORA PRADA EIRELI (29.855.641/0001-00)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 30

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.229,00

Valor Líquido: R$ 14.229,00

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 17/02/2025


Histórico:

liquidação da NF 30 referente aos meses Janeiro e Fevereiro, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#17373ÁGUA MINERAL. NATURAL DA FONTE. SEM GÁS. SEM ODOR. CONSUMO HUMANO. ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L: LISO, TRANSPARENTE (COM NÍTIDA VISIBILIDADE), SEM MANCHAS, SEM FUROS OU MICROFUROS, SEM FISSURAS, SEM AMASSOS, LACRADO COM TAMPA E DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS DNPM E ANVISA, RETORNÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE/POLIPROPILENO/ POLICARBONATO. RÓTULOS (TAMPA E CORPO DO GARRAFÃO) INTACTOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DATA DO ENVASE, VALIDADE, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MARCA, NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ, N° DO REGISTRO DO MS. (GARRAFÃO)R$ 8,371.700,00R$ 14.229,00
Total BrutoR$ 14.229,00
Total LiquidoR$ 14.229,00
NÚMERO DA NOTA: 30

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 14/02/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2502.29.855.641/0001-00.55.001.000000030.1.37106544.7

Número do Protocolo: 223250015805324

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2703002227/03/2025R$ 14.229,00