Dados da Licitação:

Número:01.002/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.740.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.156.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061021090101

Valor Total do Contrato:R$ 3.753.600,00

Valor Empenhado:R$ 3.753.600,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:02010644

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/09/2024 a 01/09/2025

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor:INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Valor Total do Empenho:R$ 234.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 234.600,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:06 - LOCACAO DE SOFTWARES


Descrição:

Fornecimento de sistema integrados de informática destinado a modernização da Gestão Pública Municipal, com fornecimento em ambiente WEB (online) acompanhado de assessoria técnica, capacitação de usuários e conversão de arquivos, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finança,conforme os aditivos do contrato n°0610.21.09.01.01, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico n°01.002/2021.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5689 SERVICOS DE IMPLANTACAO DE UMA SOLUCAO TECNOLOGICA INFORMATIZADA DE GESTAO PUBLI (MÊS)R$ 56.200,003,00R$ 168.600,000,003,000,00
#5691 SERVICOS DE IMPORTACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS (MÊS)R$ 22.000,003,00R$ 66.000,000,003,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010644.00103/02/20252003R$ 234.600,00
R$ 78.200,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
20/02/202520020022SEFIN02010644INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)2003R$ 78.200,00
11/02/202511020156SEFIN02010644INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)2003R$ 78.200,00
Lista de Anulações
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