Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220122020201

Valor Total do Contrato:R$ 118.857,12

Valor Empenhado:R$ 114.565,13

Saldo a empenhar:R$ 4.291,99

Empenho:02010932

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 08/02/2024 a 08/02/2025

Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor:PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total do Empenho:R$ 2.476,19

Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.013/2021, AO CONTRATO Nº 2201.22.02.02.01. PERÍODO DE JANEIRO e 08 DIAS DE FEVEREIRO DE 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#3742 VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO 1.0 (MÊS)R$ 2.476,190,99999R$ 2.476,190,000,999990,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010932.00124/03/20253114R$ 2.476,19
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
15/04/202515040010SECOM02010932PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)3114R$ 2.476,19
Lista de Anulações
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