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- Pagamento Nº 15040010
Número:02010932
Valor Total do Empenho:R$ 2.476,19
Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010932.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.476,19
Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19
Pagamento 15040010
Pago em: 15/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 2.476,19
Valor Líquido Pago: R$ 2.476,19
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIX PLUS 1.0MT LT1, PLACA SBQ6H30, DE INTERESE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025.