Dados da Licitação:

Número:149022100601DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 81.600,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 244.800,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022110901

Valor Total do Contrato:R$ 244.800,00

Valor Empenhado:R$ 244.799,99

Saldo a empenhar:R$ 0,01

Empenho:10020014

Empenhada em: 10/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:2 - 09/11/2024 a 09/11/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)

Valor Total do Empenho:R$ 61.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.600,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.600,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.076 - Funcionamento da Atenção Psico-Social

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa:14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do CAPSI - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no contrato de Nº 1490.22.11.09.01, dispensa de Licitação Nº 1490.22.1006.01DL. Empenho para os meses de fevereiro a outubro/2.025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#4453 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (MÊS)R$ 6.800,009,00R$ 61.200,000,002,007,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
10020014.00214/04/2025R$ 6.800,00
R$ 6.800,00
10020014.00126/03/2025R$ 6.800,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
28/03/202528030031FMSAC10020014LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)-R$ 6.800,00
Lista de Anulações
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