Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:03020134

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010153 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 13.041,24

Valor Total Liquidado:R$ 13.041,24

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com a folha de pagamento de JETONS, de servidor lotado na Secretaria de Educação, conforme Lei nº3000/2020. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010153


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020134.00125/02/2025R$ 13.041,24
R$ 3.586,34
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/02/202527020066FME03020134FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 9.454,90
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.