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- Pagamento Nº 27020066
Número:03020134
Valor Total do Empenho:R$ 13.041,24
Valor Total Liquidado:R$ 13.041,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020134.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.041,24
Valor Total Liquidado:R$ 9.454,90
Pagamento 27020066
Pago em: 27/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 9.454,90
Valor Líquido Pago: R$ 5.868,56
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEDUC- JETONS