Dados do Empenho:

Número:03020134

Valor Total do Empenho:R$ 13.041,24

Valor Total Liquidado:R$ 13.041,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020134.001

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.041,24

Valor Líquido: R$ 9.454,90

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEDUC- JETONS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 13.041,241,00R$ 13.041,24
Total BrutoR$ 13.041,24
Total LiquidoR$ 13.041,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.586,34
Total das Retenções: R$ 3.586,34
Total Pago: R$ 9.454,90 / 72.5% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702006627/02/2025R$ 9.454,90