Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222070112

Valor Total do Contrato:R$ 33.200.925,60

Valor Empenhado:R$ 22.543.149,93

Saldo a empenhar:R$ 10.657.775,67

Empenho:05030044

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:6 - 01/01/2025 a 01/06/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total do Empenho:R$ 13.361,76

Valor Total Liquidado:R$ 12.178,69

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.183,07

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 5.034.120,24


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

complementação ao empenho de nº 02010962 para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada para execução de serviço médico clínico EMERGENCISTA através de plantões médicos, destinados ao Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda conforme Contrato 1492.22.07.01.12, advindo do PE. 14.105/2021 e Ata de Registro de Preços 14.028/2022, conforme itens anexo


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#18366 EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.340,444,00R$ 13.361,760,003,6458340,354166
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030044.00103/04/202513169R$ 12.178,69
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/04/202504040153FMS - HMM05030044COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)13169R$ 12.178,69
Lista de Anulações
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