Dados do Empenho:

Número:05030044

Valor Total do Empenho:R$ 13.361,76

Valor Total Liquidado:R$ 12.178,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.183,07

Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222070112

Valor Total do Contrato:R$ 33.200.925,60

Valor Empenhado:R$ 22.543.149,93

Saldo a empenhar:R$ 10.657.775,67

Liquidação: 05030044.001

Liquidada em: 03/04/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 13169

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 12.178,69

Valor Líquido: R$ 12.178,69

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 28/03/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 13169 - COAPH SPA/EMERGENCISTA - JANEIRO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18366EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.340,443,645834R$ 12.178,69
Total BrutoR$ 12.178,69
Total LiquidoR$ 12.178,69
NÚMERO DA NOTA: 13169

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/02/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 259038436

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0404015304/04/2025R$ 12.178,69