Dados do Empenho:

Número:05030044

Valor Total do Empenho:R$ 13.361,76

Valor Total Liquidado:R$ 12.178,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.183,07

Dados da Liquidação:

Número:05030044.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.178,69

Valor Total Liquidado:R$ 12.178,69

Pagamento 04040153

Pago em: 04/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 12.178,69

Valor Líquido Pago: R$ 12.178,69


Histórico: