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- Pagamento Nº 04040153
Número:05030044
Valor Total do Empenho:R$ 13.361,76
Valor Total Liquidado:R$ 12.178,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.183,07
Número:05030044.001
Valor Total da Liquidação:R$ 12.178,69
Valor Total Liquidado:R$ 12.178,69
Pagamento 04040153
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 12.178,69
Valor Líquido Pago: R$ 12.178,69
Histórico: