Dados da Licitação:

Número:14.028/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.969.375,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.451.970,36

Saldo a Contratar:R$ 2.462.082,60

Dados do Contrato:

Número:149025021907

Valor Total do Contrato:R$ 198.450,00

Valor Empenhado:R$ 92.860,00

Saldo a empenhar:R$ 105.590,00

Empenho:01040026

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Valor Total do Empenho:R$ 92.860,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.104,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.756,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 105.590,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:09 - MATERIAL FARMACOLOGICO


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUNDAMENTADO NO PREGAO ELETRONICO, PE N° 14.028/2023 - ATA N° 14.009/2024 - CONTRATO N° 1490.25.02.19.07.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#3334384110 - FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA UNIDADE 1.0 CAPSULA (UNIDADE 1.0 CAPSULA)R$ 0,5230.000,00R$ 15.600,000,0017.900,0012.100,00
#10812 ESPIRAMICINA 500MG (COMPRIMIDO)R$ 5,311.000,00R$ 5.310,000,000,001.000,00
#11047 CLARITROMICINA 500MG (COMPRIMIDO)R$ 2,1133.000,00R$ 69.630,000,0011.600,0021.400,00
#20647 NITROFURANTOÍNA 100MG. (CAPSULA)R$ 0,298.000,00R$ 2.320,000,008.000,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040026.00307/07/202582199R$ 590,44
R$ 0,00
01040026.00207/07/202582208R$ 6.899,70
R$ 0,00
01040026.00107/07/202582198R$ 28.613,86
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
13/08/202513080102FMSAC01040026PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)82198R$ 28.613,86
31/07/202531070014FMSAC01040026PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)82208R$ 6.899,70
09/07/202509070119FMSAC01040026PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)82199R$ 590,44
Lista de Anulações
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