Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:03030023

Empenhada em: 03/03/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010680 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.694,16

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.305,84


Projeto/Atividade:2.008 - Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de jetons conforme Lei nº3000/2020, artigo 32, de interesse da Procuradoria Geral do Município. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010680


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03030023.00102/04/2025R$ 8.694,16
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/04/202502040303PGM03030023FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 8.694,16
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.