Empenho:03030023
Empenhada em: 03/03/2025Empenho Origem Nº:02010680 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.694,16
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.305,84
Projeto/Atividade:2.008 - Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de jetons conforme Lei nº3000/2020, artigo 32, de interesse da Procuradoria Geral do Município. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010680