Dados do Empenho:

Número:03030023

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.694,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.305,84

Dados da Liquidação:

Número:03030023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.694,16

Valor Total Liquidado:R$ 6.303,27

Pagamento 02040303

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.694,16

Valor Líquido Pago: R$ 6.303,27


Histórico: