Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 39.381.376,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 39.381.376,31

Valor Empenhado:R$ 32.025.775,00

Saldo a empenhar:R$ 7.355.601,31

Empenho:02040009

Empenhada em: 02/04/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010743 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:5 - 20/04/2024 a 20/04/2025

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total do Empenho:R$ 60.949,68

Valor Total Liquidado:R$ 60.949,68

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.561.999,99


Projeto/Atividade:2.510 - Operacionalização do Sistema Público de Transporte Coletivo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


Descrição:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme 6º aditivo ao contrato nº 1010.22.04.20.01, com fundamento na modalidade de licitação concorrência pública n° 10.019/2021-CP. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010743


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21871 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (SERVIÇO)R$ 6,569.291,11R$ 60.949,680,009.291,1097560,000244
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02040009.00105/06/202523162R$ 60.949,68
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
12/06/202512060059SEINFRA02040009AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)23162R$ 60.949,68
Lista de Anulações
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