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- Pagamento Nº 12060059
Número:02040009
Valor Total do Empenho:R$ 60.949,68
Valor Total Liquidado:R$ 60.949,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02040009.001
Valor Total da Liquidação:R$ 60.949,68
Valor Total Liquidado:R$ 60.949,68
Pagamento 12060059
Pago em: 12/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)
Valor Total: R$ 60.949,68
Valor Líquido Pago: R$ 60.949,68
Histórico:
referente a 2º quinzena de março de 2025.