Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024040145

Valor Total do Contrato:R$ 330.100,13

Valor Empenhado:R$ 170.636,90

Saldo a empenhar:R$ 159.463,23

Empenho:01040146

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 31/12/2024 a 30/06/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total do Empenho:R$ 35.446,53

Valor Total Liquidado:R$ 1.365,96

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.080,57

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 30.171,18


Projeto/Atividade:2.082 - Promoção e Vigilância em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMANDAS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, COFFEE BREAK E BUFFET, DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.024/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01.003/2024, SOB CONTRATO Nº1490.24.04.01.45, PRORROGADO ATRAVÉS DO 1º ADITIVO.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19580 LANCHES – 02 PÃES (CARIOQUINHA OU MASSA FINA), COM MANTEIGA, 150ML DE LEITE E 200ML DE CAFÉ. (UNIDADE)R$ 4,99100,00R$ 499,000,000,00100,00
#19581 REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE)R$ 12,94623,00R$ 8.061,620,0034,00589,00
#19984 SANDUÍCHE DE QUEIJO (PÃO MASSA FINA OU DE FORMA COM QUEIJO), SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML OU SANDUÍCHE CACHORRO QUENTE (PÃO HOT DOG, SALSICHA AO MOLHO E BATATA PALHA), SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML (UNIDADE)R$ 6,99709,00R$ 4.955,910,000,00709,00
#19985 SANDUÍCHE NATURAL (PÃO INTEGRAL OU DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO OU DE QUEIJO), SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML OU SANDUÍCHE DE QUEIJO E PRESUNTO NO PÃO DE FORMA, SUCO EM CAIXINHA 200ML E UM COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML (UNIDADE)R$ 8,001.005,00R$ 8.040,000,000,001.005,00
#22896 SERVIÇO DE BUFFET TIPO SELF-SERVICE DE COORDENAÇÃO E GARÇOM (UM GARÇOM A CADA 25 PESSOAS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO/IDENTIFICADO), TOALHAS, MESAS, CADEIRAS, JARRAS, BANDEJAS, TAÇAS, TALHERES DE INOX, GUARDANAPO DE PAPEL, AZEITE, 02 TIPOS DE CARNE (VERMELHA E BRANCA), DOIS TIPOS DE SALADAS (CRUA E COZIDA), DOIS TIPOS DE ARROZ (BRANCO OU OUTRO), FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, SOBREMESA GELADA, ÁGUA MINERAL, ,DOIS TIPOS DE SUCOS REGIONAIS E REFRIGERANTES EM SABORES VARIADOS. (SERVIÇO)R$ 46,30300,00R$ 13.890,000,0020,00280,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040146.00123/05/20252163R$ 926,00
R$ 0,00
01040146.00222/05/20252166R$ 439,96
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/06/202504060036FMSAC01040146MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)2163R$ 926,00
04/06/202504060032FMSAC01040146MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)2166R$ 439,96
Lista de Anulações
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