Dados da Licitação:

Número:14.018/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.728.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.747.469,84

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223092001

Valor Total do Contrato:R$ 3.747.469,84

Valor Empenhado:R$ 2.322.464,76

Saldo a empenhar:R$ 1.425.005,08

Empenho:02050119

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 22/09/2024 a 22/09/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:UNISAUDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.-ME (04.976.895/0001-55)

Valor Total do Empenho:R$ 118.534,56

Valor Total Liquidado:R$ 18.464,18

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.070,38

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 949.075,48


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a repactuação de aproximadamente de 12,11% para repactuar os preços conforme convenção coletiva Trabalho (CCT) 2024/2025 de nº CE 001299/2024 , homologada em 29 de novembro de 2024, período de maio a agosto de 2025, conforme 3º aditivo ao contrato nº 1492.2.09.20.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº 14.018/2023, conforme anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#24559 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRÊS AMBULÂNCIAS COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA (ABMULÂNCIA TIPO B), CONFORME PORTARIA MS Nº 2048/2002, INCLUIDO TODO MATERIAL E EQUIPAMENTO , INCLUISIVE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO(DEA), COM QUILOMETRAGEM LIVRE MOTORISTA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, COBERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS E COM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS. POR DIA (MÊS)R$ 29.633,644,00R$ 118.534,560,000,6230823,376918
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050119.00111/06/2025465R$ 18.464,18
R$ 18.464,18
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.