Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111812

Valor Total do Contrato:R$ 150.560,00

Valor Empenhado:R$ 61.460,00

Saldo a empenhar:R$ 89.100,00

Empenho:01040155

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:JONATAS FRANCO MEDEIROS LTDA (52.192.719/0001-75)

Valor Total do Empenho:R$ 36.710,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.695,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.015,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 89.100,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha para a prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda, contrato 1492.24.11.18.12, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.02/2024 IL., conforme itens anexo


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#34291 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) XIII (SERVIÇO)R$ 1.650,0015,00R$ 24.750,000,006,508,50
#34303 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XV (SERVIÇO)R$ 2.990,004,00R$ 11.960,000,003,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040155.00123/07/202502R$ 19.695,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/07/202524070026FMS - HMM01040155JONATAS FRANCO MEDEIROS LTDA (52.192.719/0001-75)02R$ 19.695,00
Lista de Anulações
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