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- Pagamento Nº 24070026
Número:01040155
Valor Total do Empenho:R$ 36.710,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.695,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.015,00
Número:01040155.001
Valor Total da Liquidação:R$ 19.695,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.695,00
Pagamento 24070026
Pago em: 24/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: JONATAS FRANCO MEDEIROS LTDA (52.192.719/0001-75)
Valor Total: R$ 19.695,00
Valor Líquido Pago: R$ 19.695,00
Histórico:
NF 02 - ABRIL - JONATAS FRANCO