Dados da Licitação:

Número:14.041/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.091.988,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.555.399,40

Saldo a Contratar:R$ 1.536.589,00

Dados do Contrato:

Número:149025032405

Valor Total do Contrato:R$ 974.720,00

Valor Empenhado:R$ 710.720,00

Saldo a empenhar:R$ 264.000,00

Empenho:30050018

Empenhada em: 30/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (21.595.464/0001-68)

Valor Total do Empenho:R$ 223.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.871,60

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 199.488,40

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 264.000,00


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa:02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos (ácido folínico e outros), de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico PE n° 14.041/2023 e ata de registro de preços nº 14.022/2024, sob contrato nº 1490.25.03.24.05


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#10861 GLICOSAMINA + CONDROITINA 1500+1200MG PO (UNIDADE)R$ 3,4964.000,00R$ 223.360,000,006.840,0057.160,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
30050018.00108/07/202527807R$ 23.871,60
R$ 23.871,60
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.