Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111804

Valor Total do Contrato:R$ 6.823.434,18

Valor Empenhado:R$ 3.072.817,72

Saldo a empenhar:R$ 3.750.616,46

Empenho:01070081

Empenhada em: 01/07/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 103.343,28

Valor Total Liquidado:R$ 101.946,26

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.397,02

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 3.750.616,46


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

complementação ao empenho de nº 02050014 para fazer face as despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços e procedimentos médicos na especialidade serviço médico GINECOLOGIA OBSTETRICIA, destinados ao Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda de acordo com o Contrato nº 1492.24.11.18.04 advindo da Chamada Pública nº 14.001/2024 e processo de Inexigibilidade de Licitação 149202/24-IL conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32337 PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO)R$ 2.719,5638,00R$ 103.343,280,0037,4863060,513694
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01070081.00113/08/20258838R$ 101.946,26
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
14/08/202514080044FMS - HMM01070081COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)8838R$ 101.946,26
Lista de Anulações
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