Dados do Empenho:

Número:01070081

Valor Total do Empenho:R$ 103.343,28

Valor Total Liquidado:R$ 101.946,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.397,02

Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111804

Valor Total do Contrato:R$ 6.823.434,18

Valor Empenhado:R$ 3.072.817,72

Saldo a empenhar:R$ 3.750.616,46

Liquidação: 01070081.001

Liquidada em: 13/08/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 8838

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 101.946,26

Valor Líquido: R$ 101.946,26

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 25/07/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 8838 - JUNHO - COOPEGO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32337PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO)R$ 2.719,5637,486306R$ 101.946,26
Total BrutoR$ 101.946,26
Total LiquidoR$ 101.946,26
NÚMERO DA NOTA: 8838

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/07/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 878513777

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1408004414/08/2025R$ 101.946,26